
中访网数据 申万宏源集团股份有限公司于2025年11月28日召开第六届董事会第十二次会议,审议修订了《内部审计制度》。新制度旨在规范内部审计工作,保证审计质量,明确审计机构与人员责任配资平台APP下载,以促进公司完善治理、增加价值和实现目标。修订后的制度明确了内部审计机构需在公司党委、董事会直接领导下独立行使审计监督权,其负责人需由董事会聘任的高级管理人员担任。制度强调内部审计的职责包括对公司及子公司贯彻落实国家政策、战略决策执行、财务收支、内部控制、风险管理及领导人员经济责任等进行审计,并拥有要求报送资料、参加相关会议、检查系统数据及提出处理建议等权限。同时,内部审计结果将作为考核、任免、奖惩干部的重要依据。该制度的实施将进一步强化公司内部监督与风险管控能力。
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